| เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | |||
| สรุปรายรับรายจ่ายจริง | |||
| ประจำปีงบประมาณ 2551 | |||
| ณวันที่ 31 มกราคม 2551 | |||
| รายรับ | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงต่ำกว่าประมาณ | 
| หมวดภาษี | |||
| -ภาษีจัดเก็บเอง | 10,060,000.00 | 886,015.63 | - 9,173,984.37 | 
| -ภาษีจัดสรร | 58,970,000.00 | 13,248,377.42 | - 45,721,622.58 | 
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 3,587,000.00 | 1,224,396.89 | - 2,362,603.11 | 
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 11,170,200.00 | 3,442,882.71 | - 7,727,317.29 | 
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ | 3,600,000.00 | - 3,600,000.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 4,702,000.00 | 2,453,492.00 | - 2,248,508.00 | 
| หมวดรายได้จากทุน | 2,000.00 | - 2,000.00 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามมติคณะกรรมการฯ | 106,312,870.00 | 39,376,820.00 | - 66,936,050.00 | 
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้าราชการถ่ายโอนฯ | 1,330,820.00 | 486,009.00 | - 844,811.00 | 
| รวมรายรับตามเทศบัญญัติ | 199,734,890.00 | 61,117,993.65 | - 138,616,896.35 | 
| เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ได้ตราเทศบัญญัติ | 2,699,351.47 | ||
| รวมรายรับ | 199,734,890.00 | 63,817,345.12 | - 277,233,792.70 | 
| รวมจ่าย | ประมาณการ | จ่ายจริง | งบประมาณการรายจ่ายคงเหลือ | 
| งบกลาง | 15,335,450.00 | 1,377,587.24 | 13,957,862.76 | 
| หมวดเงินเดือน | 66,846,830.00 | 15,534,486.00 | 51,312,344.00 | 
| หมวดค่าจ้างประจำ | 5,955,870.00 | 1,856,669.00 | 4,099,201.00 | 
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 17,338,320.00 | 5,245,339.34 | 12,092,980.66 | 
| หมวดค่าตอบแทน | 6,687,400.00 | 3,550,980.00 | 3,136,420.00 | 
| หมวดค่าใช้สอย | 33,358,530.00 | 8,047,882.41 | 25,310,647.59 | 
| หมวดค่าวัสดุ | 27,878,390.00 | 3,442,286.31 | 24,436,103.69 | 
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 3,258,000.00 | 673,356.33 | 2,584,643.67 | 
| หมวดเงินอุดหนุน | 3,701,000.00 | 576,753.46 | 3,124,246.54 | 
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | 258,200.00 | 258,200.00 | |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,248,500.00 | 1,248,500.00 | |
| หมวดรายจ่ายอื่น ๆ | 3,622,000.00 | 24,000.00 | 3,598,000.00 | 
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณ | 185,488,490.00 | 40,329,340.09 | 145,159,149.91 | 
| เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ตราเทศบัญญัติ | 1,869,184.04 | ||
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 185,488,490.00 | 42,198,524.13 | |
| รายรับจริงตามงบฯสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบฯ | 20,788,653.56 | ||
| รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับ | - 138,616,896.35 | ||
| ลงชื่อ วาปี สลางสิงห์ ผู้จัดทำ | |||
| (นางวาปี สลางสิงห์) | |||
| หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 7 | |||