| เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | |||
| สรุปรายรับรายจ่ายจริง | |||
| ประจำปีงบประมาณ 2551 | |||
| ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 | |||
| รายรับ | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงต่ำกว่าประมาณ | 
| หมวดภาษี | |||
| -ภาษีจัดเก็บเอง | 10,060,000.00 | 3,297,739.26 | - 6,762,260.74 | 
| -ภาษีจัดสรร | 58,970,000.00 | 20,571,879.12 | - 38,398,120.88 | 
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 3,587,000.00 | 1,537,270.24 | - 2,049,729.76 | 
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 11,170,200.00 | 4,139,039.46 | - 7,031,160.54 | 
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ | 3,600,000.00 | - 3,600,000.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 4,702,000.00 | 2,982,710.00 | - 1,719,290.00 | 
| หมวดรายได้จากทุน | 2,000.00 | - 2,000.00 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามมติคณะกรรมการฯ | 106,312,870.00 | 39,376,820.00 | - 66,936,050.00 | 
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้าราชการถ่ายโอนฯ | 1,330,820.00 | 567,957.00 | - 762,863.00 | 
| รวมรายรับตามเทศบัญญัติ | 199,734,890.00 | 72,473,415.08 | - 127,261,474.92 | 
| เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ได้ตราเทศบัญญัติ | 3,371,192.90 | 3,371,192.90 | |
| รวมรายรับ | 199,734,890.00 | 75,844,607.98 | - 251,151,756.94 | 
| รวมจ่าย | ประมาณการ | จ่ายจริง | งบประมาณการรายจ่ายคงเหลือ | 
| งบกลาง | 15,335,450.00 | 1,767,665.00 | 13,567,785.00 | 
| หมวดเงินเดือน | 66,846,830.00 | 21,739,020.00 | 45,107,810.00 | 
| หมวดค่าจ้างประจำ | 5,955,870.00 | 2,324,208.00 | 3,631,662.00 | 
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 17,338,320.00 | 6,624,047.34 | 10,714,272.66 | 
| หมวดค่าตอบแทน | 6,687,400.00 | 2,827,228.00 | 3,860,172.00 | 
| หมวดค่าใช้สอย | 33,358,530.00 | 10,967,107.50 | 22,391,422.50 | 
| หมวดค่าวัสดุ | 27,878,390.00 | 5,530,728.00 | 22,347,662.00 | 
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 3,258,000.00 | 837,972.30 | 2,420,027.70 | 
| หมวดเงินอุดหนุน | 3,701,000.00 | 576,753.46 | 3,124,246.54 | 
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | 258,200.00 | 258,200.00 | |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,248,500.00 | 1,248,500.00 | |
| หมวดรายจ่ายอื่น ๆ | 3,622,000.00 | 138,000.00 | 3,484,000.00 | 
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณ | 185,488,490.00 | 53,332,729.60 | 132,155,760.40 | 
| เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ตราเทศบัญญัติ | 2,587,302.37 | ||
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 185,488,490.00 | 55,920,031.97 | |
| รายรับจริงตามงบฯสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบฯ | 19,140,685.48 | ||
| รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับ | - 127,261,474.92 | ||
| ลงชื่อ วาปี สลางสิงห์ ผู้จัดทำ | |||
| (นางวาปี สลางสิงห์) | |||
| หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 7 | |||