| เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | |||
| สรุปรายรับรายจ่ายจริง | |||
| ประจำปีงบประมาณ 2551 | |||
| ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 | |||
| รายรับ | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงต่ำกว่าประมาณ | 
| หมวดภาษี | |||
| -ภาษีจัดเก็บเอง | 10,060,000.00 | 358,853.61 | - 9,701,146.39 | 
| -ภาษีจัดสรร | 58,970,000.00 | 11,718,431.88 | - 47,251,568.12 | 
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 3,587,000.00 | 908,566.64 | - 2,678,433.36 | 
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 11,170,200.00 | 2,568,697.76 | - 8,601,502.24 | 
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ | 3,600,000.00 | - 3,600,000.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 4,702,000.00 | 1,928,976.00 | - 2,773,024.00 | 
| หมวดรายได้จากทุน | 2,000.00 | - 2,000.00 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามมติคณะกรรมการฯ | 106,312,870.00 | 15,750,728.00 | - 90,562,142.00 | 
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ข้าราชการถ่ายโอนฯ | 1,330,820.00 | 369,887.00 | - 960,933.00 | 
| รวมรายรับตามเทศบัญญัติ | 199,734,890.00 | 33,604,140.89 | - 166,130,749.11 | 
| เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ได้ตราเทศบัญญัติ | 325,695.11 | ||
| รวมรายรับ | 199,734,890.00 | 33,929,836.00 | - 332,261,498.22 | 
| รวมจ่าย | ประมาณการ | จ่ายจริง | งบประมาณการรายจ่ายคงเหลือ | 
| งบกลาง | 15,792,950.00 | 1,047,030.24 | 14,745,919.76 | 
| หมวดเงินเดือน | 66,846,830.00 | 10,394,990.00 | 56,451,840.00 | 
| หมวดค่าจ้างประจำ | 5,955,870.00 | 1,319,960.00 | 4,635,910.00 | 
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 17,338,320.00 | 3,882,458.34 | 13,455,861.66 | 
| หมวดค่าตอบแทน | 6,498,400.00 | 2,569,011.00 | 3,929,389.00 | 
| หมวดค่าใช้สอย | 33,328,530.00 | 6,084,930.02 | 27,243,599.98 | 
| หมวดค่าวัสดุ | 27,897,390.00 | 2,186,744.07 | 25,710,645.93 | 
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 3,268,000.00 | 542,071.79 | 2,725,928.21 | 
| หมวดเงินอุดหนุน | 3,701,000.00 | 576,753.46 | 3,124,246.54 | 
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | 2,335,500.00 | 2,335,500.00 | |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,200,100.00 | 13,200,100.00 | |
| หมวดรายจ่ายอื่น ๆ | 3,572,000.00 | 3,572,000.00 | |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณ | 199,734,890.00 | 28,603,948.92 | 171,130,941.08 | 
| เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ตราเทศบัญญัติ | 1,081,774.86 | ||
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 199,734,890.00 | 29,685,723.78 | |
| รายรับจริงตามงบฯสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบฯ | 5,000,191.97 | ||
| รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับ | - 166,130,749.11 | ||
| ลงชื่อ วาปี สลางสิงห์ ผู้จัดทำ | |||
| (นางวาปี สลางสิงห์) | |||
| หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 7 | |||