|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริหารทั่วไป (00100) |
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานบริหารทั่วไป
(รวม) |
7,851,290 |
665,700 |
5,944,720 |
720,000 |
90,000 |
30,000 |
240,000 |
15,541,710 |
|
|
(1) |
6,762,540 |
442,320 |
5,021,720 |
680,000 |
90,000 |
30,000 |
- |
13,026,580 |
สำนักปลัดเทศบาล |
00111 |
(2) |
1,088,750 |
223,380 |
923,000 |
40,000 |
|
- |
240,000 |
2,515,130 |
กองวิชาการและแผนงาน |
00111 |
2. งานวางแผน สถิติ และวิชาการ |
296,540 |
- |
648,200 |
- |
- |
- |
- |
944,740 |
กองวิชาการและแผนงาน |
00112 |
3. งานบริหารงานคลัง |
2,516,000 |
1,030,000 |
2,237,000 |
50,000 |
- |
- |
44,500 |
5,877,500 |
กองคลัง |
00113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
10,663,830 |
1,695,700 |
8,829,920 |
770,000 |
90,000 |
30,000 |
284,500 |
22,363,950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริหารทั่วไป (00100) |
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานเทศกิจ |
327,230 |
256,320 |
953,600 |
- |
- |
- |
- |
1,537,150 |
สำนักปลัดเทศบาล |
00122 |
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ |
2,450,350 |
1,524,720 |
1,530,000 |
56,000 |
- |
- |
- |
5,561,070 |
สำนักปลัดเทศบาล |
00123 |
ระงับอัคคีภัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
2,777,580 |
1,781,040 |
2,483,600 |
56,000 |
- |
- |
- |
7,098,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) |
แผนงานการศึกษา (00210) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |
1,640,400 |
543,200 |
826,200 |
15,000 |
- |
- |
- |
3,024,800 |
กองการศึกษา |
00211 |
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม |
- |
1,434,000 |
10,215,500 |
313,000 |
5,519,400 |
9,138,300 |
711,000 |
27,331,200 |
กองการศึกษา |
00212 |
ศึกษา |
3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ |
377,040 |
- |
323,000 |
- |
- |
- |
- |
700,040 |
กองการศึกษา |
00214 |
4. งานระดับมัธยมศึกษา |
- |
- |
500,000 |
- |
- |
|
- |
500,000 |
กองการศึกษา |
00213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
2,017,440 |
1,977,200 |
11,864,700
|
328,000 |
5,519,400 |
9,138,300 |
711,000 |
31,556,040
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) |
แผนงานสาธารณสุข (00220) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |
1,588,500 |
839,900 |
288,500 |
25,000 |
- |
- |
- |
2,741,900 |
กองสาธารณสุขฯ |
00221 |
2. งานบริการสาธารณสุขและงาน |
2,796,600 |
1,105,500 |
2,115,600 |
365,000 |
180,000 |
- |
- |
6,562,700 |
กองสาธารณสุข ฯ |
00223 |
สาธารณสุขอื่น |
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข |
2,363,900 |
394,800 |
760,600 |
14,000 |
- |
- |
- |
3,533,300 |
กองสาธารณสุข
ฯ |
00224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
6,749,000 |
2,340,200 |
3,164,700 |
404,000 |
180,000 |
- |
- |
12,837,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00220) |
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานสวัสดิการสังคมและสังคม |
1,001,600 |
- |
180,000 |
- |
- |
- |
- |
1,181,600 |
กองสวัสดิการสังคม |
00232 |
สงเคราะห์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
1,001,600 |
- |
180,000 |
- |
- |
- |
- |
1,181,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) |
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ |
135,600 |
157,920 |
41,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
339,520 |
กองช่างสุขาภิบาล |
00241 |
และชุมชน |
2. งานไฟฟ้า ถนน |
2,088,420 |
2,158,960 |
4,294,600 |
3,010,000 |
100,000 |
- |
2,252,700 |
13,904,680 |
กองช่าง |
00242 |
3. งานสวนสาธารณะ |
378,000 |
1,004,000 |
2,669,500 |
80,000 |
- |
- |
- |
4,131,500 |
กองช่าง |
00243 |
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |
721,100 |
6,215,600 |
15,917,660 |
125,000 |
- |
- |
41,100 |
23,020,460 |
|
|
(รวม) |
|
|
(1) |
721,100 |
4,792,400 |
13,212,160 |
- |
- |
- |
32,600 |
18,758,260 |
กองสาธารณสุขฯ |
00244 |
(2) |
- |
1,423,200 |
2,705,500 |
125,000 |
- |
- |
8,500 |
4,262,200 |
กองช่างสุขาภิบาล |
00244 |
5. งานบำบัดน้ำเสีย |
- |
206,000 |
1,575,500 |
1,463,000 |
- |
- |
- |
3,244,500 |
กองช่างสุขาภิบาล |
00245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
3,323,120 |
9,742,480 |
24,498,260 |
4,683,000 |
100,000 |
- |
2,293,800 |
44,640,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) |
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความ |
- |
- |
680,000 |
- |
55,000 |
1,334,000 |
- |
2,069,000 |
กองสวัสดิการสังคม |
00252 |
เข้มแข็งชุมชน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
- |
- |
680,000 |
- |
55,000 |
1,334,000 |
- |
2,069,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) |
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานกีฬาและนันทนาการ |
- |
- |
1,810,000 |
10,000 |
30,000 |
- |
- |
1,850,000 |
กองการศึกษา |
00262 |
2. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น |
- |
- |
2,580,000 |
- |
90,000 |
- |
- |
2,670,000 |
กองการศึกษา |
00263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
- |
- |
4,390,000 |
10,000 |
120,000 |
- |
- |
4,520,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) |
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ |
1,434,400 |
215,000 |
646,000 |
50,000 |
- |
- |
6,000 |
2,351,400 |
กองช่าง |
00311 |
อุตสาหกรรมและการโยธา |
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รวม) |
1,842,000 |
1,723,000 |
2,466,000 |
- |
- |
- |
27,000 |
6,058,000 |
|
|
(1) |
1,842,000 |
215,000 |
744,000 |
- |
- |
- |
- |
2,801,000 |
กองช่าง |
00312 |
(2) |
- |
1,508,000 |
1,722,000 |
- |
- |
- |
27,000 |
3,257,000 |
กองช่างสุขาภิบาล |
00312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
3,276,400 |
1,938,000 |
3,112,000 |
50,000 |
- |
- |
33,000 |
8,409,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ |
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ |
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน |
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400) |
แผนงานงบกลาง (00410) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินเดือน |
ค่าจ้าง |
ค่าตอบแทน |
ค่า |
|
|
ค่าครุภัณฑ์ |
|
หน่วยงาน |
รหัส |
งาน |
และ |
ชั่วคราว |
ใช้สอย |
สาธารณูป |
เงินอุดหนุน |
รายจ่ายอื่น |
ที่ดินและ |
รวม |
เจ้าของงบประมาณ |
บัญชี |
|
ค่าจ้างประจำ |
|
และวัสดุ |
โภค |
|
|
สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
1. งานงบกลาง |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27,687,330 |
สำนักปลัดเทศบาล |
00411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27,687,330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|